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Detalhes
| 12/11/2025 | | 0000005/2025 | 0000401/2025 | Valor autorizado para empenho da despesa de prestacao de servicos - energia eletrica, empenho estimativo para o ano de 2025, sede do PREVICAP estabelecida na Rua Sebastiao Olimpio Moreira, nº 140, Centro. | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R$ 208,49 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao |
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Detalhes
| 07/11/2025 | 0000002/2025 | 0000049/2025 | 0000399/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE LICITACOES, COMPRAS E CONTRATOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO Nº 002/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | IBTM CONSULTORIA LTDA | 49.420.335/0001-58 | R$ 350,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao |
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Detalhes
| 07/11/2025 | 0000002/2025 | 0000049/2025 | 0000398/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE LICITACOES, COMPRAS E CONTRATOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO Nº 002/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | IBTM CONSULTORIA LTDA | 49.420.335/0001-58 | R$ 350,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao |
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Detalhes
| 05/11/2025 | 0000003/2025 | 0000050/2025 | 0000388/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM ENFOQUE ESPECIFICO NAS NECESSIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, GARANTINDO TRANSPARENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 003/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | CAEL CONTABILIDADE LTDA | 12.212.481/0001-88 | R$ 3.571,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao |
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Detalhes
| 04/11/2025 | | 0000047/2025 | 0000397/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A DIRETORA FINANCEIRA, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAPARAO - PREVICAP. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA IR A BELO HORIZONTE PARA IR A BRASILIS TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGESTAO, NO DIA 05/11/2025. | ERICA BREVILATO DE SOUZA TAVARES | ***.186.536-** | R$ 250,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao |
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Detalhes
| 04/11/2025 | | 0000046/2025 | 0000396/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A DIRETORA PRESIDENTE, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CAPARAO - PREVICAP. LIQUIDACAO REFERENTE A DIARIA PARA IR A BELO HORIZONTE PARA IR A BRASILIS TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGESTAO, NO DIA 05/11/2025. | JOSELENE PINTO MIRANDA DORNELAS | ***.185.126-** | R$ 250,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao |
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Detalhes
| 31/10/2025 | | 0000007/2025 | 0000395/2025 | Valor autorizado para empenho da despesa de prestacao de servicos, despesas bancarias a serem efetuadas pelo Banco do Brasil, agencia 2046-X, Caparao, estimativo para o ano de 2025. Liquidacao referente ao debito da tarifa TED eletronico, na conta corrente 111.833-1. | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/7128-50 | R$ 13,08 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao |
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Detalhes
| 31/10/2025 | | 0000009/2025 | 0000391/2025 | Valor autorizado para empenho da despesa de prestacao de servicos, despesas bancarias a serem efetuadas pela Caixa Ec. Federal, agencia 3517, Espera Feliz, estimativo para o ano de 2025. Liquidacao referente ao debito da tarifa TED eletronico, na conta corrente 74-2. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3517-56 | R$ 64,68 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 18000001111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario) - EXECUTIVO |
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Detalhes
| 31/10/2025 | | 0000088/2025 | 0000387/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PREVISTA EM LEI VISANDO QUALIFICAR O QUADRO DE CONSELHEIROS DO PREVICAP, PARA OBTENCAO DE CERTIFICACAO E OBTENCAO DO PROGESTAO, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2025. | HEMYLLAY MENDES ALVES | ***.923.746-** | R$ 227,70 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao |
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Detalhes
| 31/10/2025 | | 0000017/2025 | 0000386/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PREVISTA EM LEI VISANDO QUALIFICAR O QUADRO DE CONSELHEIROS DO PREVICAP, PARA OBTENCAO DE CERTIFICACAO E OBTENCAO DO PROGESTAO, PARA O ANO DE 2025. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | JOAO PAULO BRINATI | ***.754.226-** | R$ 227,70 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18020000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao |