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Detalhes
| 04/10/2024 | | 0000097/2024 | 0000359/2024 | DESSPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMPESACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O INSTITUTO COM O ESTADO E O INSS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA DO MES 08/2024. | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 16.727.230/0001-97 | R$ 1.091,89 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/10/2024 | | 0000096/2024 | 0000358/2024 | DESSPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMPESACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O INSTITUTO COM O ESTADO E O INSS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA DO MES 08/2024. | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | R$ 122,76 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/10/2024 | 0000006/2021 | 0000064/2024 | 0000357/2024 | Despesa que se empenha para pagamento de prestacao de servicos a serem executados:Criacao, Reestruturacao, Organizacao e Gestao de Regimes Proprios de Previdencia Social; Avaliacao Atuarial e Estatistica de Planos de Previdencia dos servidores publicos; Avaliacao Atuarial de Planos de Saude dos servidores, conforme processo nº006/2021, firmado entre as partes. | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 05.068.624/0001-64 | R$ 989,10 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/10/2024 | 0000001/2022 | 0000021/2024 | 0000356/2024 | Despesa que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria tecnica previdenciaria especializada, em atendimento ao PREVICAP, conforme processo nº 001/2022, firmado entre as partes. | RTM & CONSULTORES ASSOCIADOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA | 22.911.238/0001-01 | R$ 1.151,51 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/10/2024 | 0000005/2021 | 0000071/2024 | 0000355/2024 | Despesa que se empenha para contratacao de empresa especializada para prestar servicos tecnicos especializados com fornecimento de Responsavel Tecnico nas areas de Contabilidade, Financas, Folha de Pagamento, Prestacao de Contas e seu acompanhamento no Tribunal de Contas do Estado, conforme processo nº005/2021, firmado entre as partes. | JORGE CARLOS GOMES DE SOUZA EIRELI | 02.157.152/0001-28 | R$ 3.323,29 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/09/2024 | | 0000003/2024 | 0000364/2024 | Valor autorizado para empenho da despesa de prestacao de servicos, despesas bancarias a serem efetuadas pelo Banco do Brasil, agencia 2046-X, Caparao, estimativo para o ano de 2024. Liquidacao referente ao debito da tarifa TED/DOC eletronico, na conta corrente 111.833-1. | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/7128-50 | R$ 96,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/09/2024 | | 0000004/2024 | 0000362/2024 | Valor autorizado para empenho da despesa de prestacao de servicos, despesas bancarias a serem efetuadas pelo Banco do Brasil, agencia 2046-X, Caparao, estimativo para o ano de 2024. Liquidacao referente ao debito da tarifa TED/DOC eletronico, na conta corrente 101.200-2. | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/7128-50 | R$ 12,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/09/2024 | | 0000009/2024 | 0000353/2024 | Valor autorizado para empenho da despesa de contabilizacao da folha de pagamento dos beneficiarios do PREVICAP as pensoes do RPPS, estimativo para 2024. Liquidacao referente ao mes de setembro de 2024. | BENEFICIARIOS PENSIONISTAS | 99999999999999 | R$ 19.294,55 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 30/09/2024 | | 0000007/2024 | 0000352/2024 | Valor autorizado para empenho da despesa de contabilizacao da folha de pagamento dos beneficiarios do PREVICAP dos aposentados RPPS, estimativo para 2024. Liquidacao referente ao mes de setembro de 2024. | BENEFICIARIOS APOSENTADOS | 99999999999999 | R$ 232.250,81 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 30/09/2024 | 0000001/2023 | 0000023/2024 | 0000350/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL DA WEB, CONFORME PROCESSO Nº 001/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | GRC SISTEMAS LTDA | 11.797.462/0001-06 | R$ 345,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |